ข้อมูลจำแนกรายปีและไตรมาส - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2
เบิกจ่ายไปแล้ว 80,871,057.35 บาท จากวงเงินจัดสรรทั้งหมด 89,373,548.00 บาท
ประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบลงทุนสูงถึง 99.87% บรรลุตามมาตรฐานของ สพฐ. ไตรมาสนี้อย่างมีนัยสำคัญ
ขับเคลื่อนโครงการพัฒนาไปแล้ว 22 โครงการ เป็นเงินเบิกจ่าย 508,760.80 บาท
ดาวน์โหลดข้อมูลการเบิกจ่ายแบบแยกหน้า (Sheets) จัดรูปแบบตารางเป็นไฟล์ Excel พร้อมสำหรับการนำไปใช้งานหรือคำนวณต่อ
| ประเภทงบรายจ่าย | รายการงบประมาณ | เงินงบประมาณได้รับ | ผูกพัน | เบิกจ่ายจริง | คงเหลือ/ยังไม่ก่อหนี้ | คิดเป็นร้อยละ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| งบบุคลากร | ค่าตอบแทนพนักงานราชการ | 7,586,500.00 | 0.00 | 4,518,888.00 | 3,067,612.00 | 59.56% |
| งบดำเนินงาน | งบดำเนินงานรวม | 7,050,497.00 | 0.00 | 4,558,920.62 | 2,491,576.38 | 64.66% |
| งบลงทุน | ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง | 7,423,100.00 | 0.00 | 7,413,500.00 | 9,600.00 | 99.87% |
| งบอุดหนุน | งบอุดหนุน | 50,965,251.00 | 0.00 | 50,926,566.00 | 38,685.00 | 99.92% |
| งบรายจ่ายอื่น | งบรายจ่ายอื่น | 16,348,200.00 | 0.00 | 13,453,182.73 | 2,895,017.27 | 82.29% |
| รวมทั้งสิ้น | 89,373,548.00 | 0.00 | 80,871,057.35 | 8,502,490.65 | 90.49% | |
| ที่ | หมวดรายจ่าย | รายการ | เงินจัดสรร | เบิกจ่ายจริง | คงเหลือ | คิดเป็นร้อยละ | หมายเหตุ / รายละเอียด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ค่าตอบแทนใช้สอย | ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลา | 126,000.00 | 57,360.00 | 68,640.00 | 45.52% | |
| 2 | ค่าตอบแทนใช้สอย | ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก พาหนะ | 20,000.00 | 29,774.50 | -9,774.50 | 148.87% | |
| 3 | ค่าตอบแทนใช้สอย | ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ | 108,000.00 | 21,043.57 | 86,956.43 | 19.48% | |
| 4 | ค่าตอบแทนใช้สอย | ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ | 75,000.00 | 33,544.00 | 41,456.00 | 44.73% | |
| 5 | ค่าตอบแทนใช้สอย | ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง | 210,000.00 | 76,570.00 | 133,430.00 | 36.46% | |
| 6 | ค่าตอบแทนใช้สอย | ค่าบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ | 85,000.00 | 78,859.00 | 6,141.00 | 92.78% | |
| 7 | ค่าตอบแทนใช้สอย | ค่าจ้างถ่ายเอกสาร | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0% | |
| 8 | ค่าตอบแทนใช้สอย | ค่าจ้างเหมาลูกจ้างชั่วคราว 2 ราย | 360,000.00 | 120,000.00 | 240,000.00 | 33.33% | อัคราวุธ, เกวลิน |
| 9 | ค่าตอบแทนใช้สอย | ค่าจ้างพนักงานขับรถ 2 ราย | 288,000.00 | 150,000.00 | 138,000.00 | 52.08% | ปฐม, อธิวัฒน์ |
| 10 | ค่าตอบแทนใช้สอย | ค่าจ้างเหมาบริการ(แม่บ้าน) 1ราย | 108,000.00 | 45,000.00 | 63,000.00 | 41.67% | ลิ้นจี่ |
| 11 | ค่าตอบแทนใช้สอย | ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม | 5,000.00 | 1,120.00 | 3,880.00 | 22.4% | |
| รวมค่าตอบแทนใช้สอย | 1,391,000.00 | 613,271.07 | 777,728.93 | 44.09% | |||
| 12 | ค่าวัสดุ | ค่าวัสดุสำนักงาน | 700,000.00 | 220,068.00 | 479,932.00 | 31.44% | |
| 13 | ค่าวัสดุ | ค่าวัสดุเชื้อเพลิง | 160,000.00 | 61,190.00 | 98,810.00 | 38.24% | |
| 14 | ค่าวัสดุ | ค่าวัสดุงานพิธี | 15,000.00 | 7,000.00 | 8,000.00 | 46.67% | |
| รวมค่าวัสดุ | 875,000.00 | 288,258.00 | 586,742.00 | 32.94% | |||
| 17 | ค่าสาธารณูปโภค | ค่าไฟฟ้า | 600,000.00 | 201,797.63 | 398,202.37 | 33.63% | |
| 18 | ค่าสาธารณูปโภค | ค่าน้ำประปา | 25,000.00 | 26,917.77 | -1,917.77 | 107.67% | |
| 19 | ค่าสาธารณูปโภค | ค่าโทรศัพท์ | 28,000.00 | 11,335.89 | 16,664.11 | 40.49% | |
| 20 | ค่าสาธารณูปโภค | ค่าอินเตอร์เน็ต | 36,000.00 | 8,281.80 | 27,718.20 | 23.01% | |
| 21 | ค่าสาธารณูปโภค | ค่าไปรษณีย์ | 45,000.00 | 29,302.00 | 15,698.00 | 65.12% | |
| รวมค่าสาธารณูปโภค | 734,000.00 | 277,635.09 | 456,364.91 | 37.82% | |||
| รวมงบประมาณประเภทประจำทั้งสิ้น | 3,000,000.00 | 1,179,164.16 | 1,820,835.84 | 39.31% | |||
| ที่ | โครงการตามแผนปฏิบัติการ | เงินจัดสรร | อนุมัติ | เบิกจ่ายจริง | คงเหลือ | คิดเป็นร้อยละ | กลุ่มงานผู้รับผิดชอบ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | นิเทศ ติดตามและประเมินผล แบบบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน | 200,000.00 | 200,000.00 | 35,661.00 | 164,339.00 | 17.83% | นิเทศฯ |
| 2 | พัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างศักยภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะที่จำเป็น (3RBC) | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0% | นิเทศฯ |
| 3 | ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัด สพป.นครปฐม เขต 2 | 20,000.00 | 20,000.00 | 2,934.00 | 17,066.00 | 14.67% | นิเทศฯ |
| 4 | ยกระดับคุณภาพการศึกษาโดยใช้กระบวนการเสริมสร้างเครือข่ายชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ | 84,000.00 | 84,000.00 | 46,183.80 | 37,816.20 | 54.98% | นิเทศฯ |
| 5 | คัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ปี 2568 ระดับจังหวัด | 14,400.00 | 14,400.00 | 13,580.00 | 820.00 | 94.31% | ส่งเสริม |
| 6 | งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 73 ปีการศึกษา 2568 | 272,400.00 | 272,400.00 | 263,056.00 | 9,344.00 | 96.57% | ส่งเสริม |
| 7 | ส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | 93,000.00 | 93,000.00 | 0.00 | 93,000.00 | 0% | ส่งเสริม |
| 8 | ส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว และศูนย์การเรียน | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0% | ส่งเสริม |
| 9 | ประชากรวัยเรียนได้รับสิทธิและโอกาสทางการศึกษาเท่าเทียมกันจนจบการศึกษาภาคบังคับฯ | 5,000.00 | 5,000.00 | 3,865.00 | 1,135.00 | 77.3% | ส่งเสริม |
| 10 | ส่งเสริมพัฒนาระบบการจัดทำและตรวจสอบแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรแกนกลาง(ปพ.) | 8,200.00 | 8,200.00 | 0.00 | 8,200.00 | 0% | ส่งเสริม |
| 11 | พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0% | ส่งเสริม |
| 12 | ส่งเสริมพัฒนาการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรีนและความปลอดภัยในสถานศึกษา | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0% | ส่งเสริม |
| 13 | น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาในรัชกาลที่ 10 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0% | ส่งเสริม |
| 14 | ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษา และศึกษานิเทศก์ ในระยะ 1 ปี | 15,000.00 | 15,000.00 | 3,010.00 | 11,990.00 | 20.07% | พัฒน์ |
| 15 | พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา | 310,000.00 | 310,000.00 | 4,305.00 | 305,695.00 | 1.39% | พัฒน์ |
| 16 | ประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา คณะกรรมการบริหารจัดการศึกษาภายใน สพป.นฐ.2 | 110,000.00 | 110,000.00 | 12,150.00 | 97,850.00 | 11.05% | อำนวยการ |
| 17 | พัฒนาคุณภาพระบบการบริหารจัดการ สพป.นฐ.2 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0% | อำนวยการ |
| 18 | สร้างจิตสำนึกและแรงจูงใจในการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย และพัฒนาภาพแวดล้อมของ สพ. ปนฐ.2 | 43,000.00 | 43,000.00 | 39,100.00 | 3,900.00 | 90.93% | อำนวยการ |
| 19 | พัฒนางานและระบบบริหารจัดการด้านการบริหารงานบุคคล | 220,000.00 | 220,000.00 | 70,877.00 | 149,123.00 | 32.22% | บุคคล |
| 20 | พัฒนาบุคลากรด้านระบบสารสนเทศทางการศึกษา | 90,000.00 | 90,000.00 | 0.00 | 90,000.00 | 0% | ทางไกล |
| 21 | บริหารจัดการด้านนโยบายและแผน สพป.นฐ.2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 | 45,000.00 | 45,000.00 | 14,039.00 | 30,961.00 | 31.2% | แผน |
| 22 | นโยบายเร่งด่วน สพฐ. | 353,000.00 | 353,000.00 | 0.00 | 353,000.00 | 0% | แผน |
| รวมงบพัฒนาทั้งสิ้น | 1,990,000.00 | 1,990,000.00 | 508,760.80 | 1,481,239.20 | 25.57% | ||
บันทึกข้อความ |
| ส่วนราชการ: กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สพป.นครปฐม เขต 2 | ที่: ศธ 04059 / พิเศษ |
| วันที่: 1 มิถุนายน 2569 | เรื่อง: รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2569 ไตรมาสที่ 2 |
| เรียน: ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 | |
เรื่องเดิม: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้กำหนดเป้าหมายเพื่อเป็นเกณฑ์การใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ให้สอดคล้องกับมาตรการเร่งรัดในระดับประเทศ
ข้อเท็จจริง: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ขอรายงานสรุปประเมินความสำเร็จในมาตรการเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2569 ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 สรุปได้ดังนี้: มีงบได้รับจัดสรรทั้งสิ้น 89,373,548.00 บาท, มีการผูกพันงบประมาณ 0.00 บาท และเบิกจ่ายแล้วจริงเป็นเงิน 80,871,057.35 บาท คงเหลือ 8,502,490.65 บาท คิดเป็นร้อยละความสำเร็จการเบิกจ่ายรวมทุกงบทั้งสิ้น 90.49% รายละเอียดจำแนกแต่ละกลุ่มดังตารางแนบ:
| ประเภทงบ | รายการย่อย | ได้รับจัดสรร (บาท) | เบิกจ่ายแล้ว (บาท) | ร้อยละ |
|---|---|---|---|---|
| งบบุคลากร | ค่าตอบแทนพนักงานราชการ | 7,586,500.00 | 4,518,888.00 | 59.56% |
| งบดำเนินงาน | งบดำเนินงานรวม | 7,050,497.00 | 4,558,920.62 | 64.66% |
| งบลงทุน | ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง | 7,423,100.00 | 7,413,500.00 | 99.87% |
| งบอุดหนุน | งบอุดหนุน | 50,965,251.00 | 50,926,566.00 | 99.92% |
| งบรายจ่ายอื่น | งบรายจ่ายอื่น | 16,348,200.00 | 13,453,182.73 | 82.29% |
| รวมภาพรวมทั้งสิ้น | 89,373,548.00 | 80,871,057.35 | 90.49% | |
|
จึงเรียนเสนอรายงานเพื่อโปรดทราบและเผยแพร่ต่อไป (นางสาวนงค์นุช เสมลับ) ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ |