รายงานสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ (DASHBOARD)

ข้อมูลจำแนกรายปีและไตรมาส - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2

ภาพรวมการใช้จ่ายงบประมาณทุกส่วน

90.49%

เบิกจ่ายไปแล้ว 80,871,057.35 บาท จากวงเงินจัดสรรทั้งหมด 89,373,548.00 บาท

ผลการใช้จ่ายในงบลงทุน (ครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง)

99.87%

ประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบลงทุนสูงถึง 99.87% บรรลุตามมาตรฐานของ สพฐ. ไตรมาสนี้อย่างมีนัยสำคัญ

งบพัฒนาตามแผนปฏิบัติการ (โครงการเด่น)

25.57%

ขับเคลื่อนโครงการพัฒนาไปแล้ว 22 โครงการ เป็นเงินเบิกจ่าย 508,760.80 บาท

ดาวน์โหลดสรุปรายงาน

ดาวน์โหลดข้อมูลการเบิกจ่ายแบบแยกหน้า (Sheets) จัดรูปแบบตารางเป็นไฟล์ Excel พร้อมสำหรับการนำไปใช้งานหรือคำนวณต่อ

เอกสารแนบอ้างอิงเพิ่มเติม
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ไตรมาสที่ 2.pdf ดาวน์โหลด

เอกสารหมายเลข 1: สรุปภาพรวมรายจ่ายทุกงบ

ประเภทงบรายจ่าย รายการงบประมาณ เงินงบประมาณได้รับ ผูกพัน เบิกจ่ายจริง คงเหลือ/ยังไม่ก่อหนี้ คิดเป็นร้อยละ
งบบุคลากร ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 7,586,500.00 0.00 4,518,888.00 3,067,612.00 59.56%
งบดำเนินงาน งบดำเนินงานรวม 7,050,497.00 0.00 4,558,920.62 2,491,576.38 64.66%
งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง 7,423,100.00 0.00 7,413,500.00 9,600.00 99.87%
งบอุดหนุน งบอุดหนุน 50,965,251.00 0.00 50,926,566.00 38,685.00 99.92%
งบรายจ่ายอื่น งบรายจ่ายอื่น 16,348,200.00 0.00 13,453,182.73 2,895,017.27 82.29%
รวมทั้งสิ้น 89,373,548.00 0.00 80,871,057.35 8,502,490.65 90.49%
สัดส่วนการเบิกจ่ายจริงจำแนกรายงบ
งบบุคลากร 59.56%
เบิกจ่าย: 4,518,888.00 ฿ จัดสรร: 7,586,500.00 ฿
งบดำเนินงาน 64.66%
เบิกจ่าย: 4,558,920.62 ฿ จัดสรร: 7,050,497.00 ฿
งบลงทุน 99.87%
เบิกจ่าย: 7,413,500.00 ฿ จัดสรร: 7,423,100.00 ฿
งบอุดหนุน 99.92%
เบิกจ่าย: 50,926,566.00 ฿ จัดสรร: 50,965,251.00 ฿
งบรายจ่ายอื่น 82.29%
เบิกจ่าย: 13,453,182.73 ฿ จัดสรร: 16,348,200.00 ฿

เอกสารหมายเลข 2: สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ (รายการงบประจำ)

ที่ หมวดรายจ่าย รายการ เงินจัดสรร เบิกจ่ายจริง คงเหลือ คิดเป็นร้อยละ หมายเหตุ / รายละเอียด
1 ค่าตอบแทนใช้สอย ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลา 126,000.00 57,360.00 68,640.00 45.52%
2 ค่าตอบแทนใช้สอย ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก พาหนะ 20,000.00 29,774.50 -9,774.50 148.87%
3 ค่าตอบแทนใช้สอย ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ 108,000.00 21,043.57 86,956.43 19.48%
4 ค่าตอบแทนใช้สอย ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ 75,000.00 33,544.00 41,456.00 44.73%
5 ค่าตอบแทนใช้สอย ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง 210,000.00 76,570.00 133,430.00 36.46%
6 ค่าตอบแทนใช้สอย ค่าบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ 85,000.00 78,859.00 6,141.00 92.78%
7 ค่าตอบแทนใช้สอย ค่าจ้างถ่ายเอกสาร 6,000.00 0.00 6,000.00 0%
8 ค่าตอบแทนใช้สอย ค่าจ้างเหมาลูกจ้างชั่วคราว 2 ราย 360,000.00 120,000.00 240,000.00 33.33% อัคราวุธ, เกวลิน
9 ค่าตอบแทนใช้สอย ค่าจ้างพนักงานขับรถ 2 ราย 288,000.00 150,000.00 138,000.00 52.08% ปฐม, อธิวัฒน์
10 ค่าตอบแทนใช้สอย ค่าจ้างเหมาบริการ(แม่บ้าน) 1ราย 108,000.00 45,000.00 63,000.00 41.67% ลิ้นจี่
11 ค่าตอบแทนใช้สอย ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 5,000.00 1,120.00 3,880.00 22.4%
รวมค่าตอบแทนใช้สอย1,391,000.00613,271.07777,728.9344.09%
12 ค่าวัสดุ ค่าวัสดุสำนักงาน 700,000.00 220,068.00 479,932.00 31.44%
13 ค่าวัสดุ ค่าวัสดุเชื้อเพลิง 160,000.00 61,190.00 98,810.00 38.24%
14 ค่าวัสดุ ค่าวัสดุงานพิธี 15,000.00 7,000.00 8,000.00 46.67%
รวมค่าวัสดุ875,000.00288,258.00586,742.0032.94%
17 ค่าสาธารณูปโภค ค่าไฟฟ้า 600,000.00 201,797.63 398,202.37 33.63%
18 ค่าสาธารณูปโภค ค่าน้ำประปา 25,000.00 26,917.77 -1,917.77 107.67%
19 ค่าสาธารณูปโภค ค่าโทรศัพท์ 28,000.00 11,335.89 16,664.11 40.49%
20 ค่าสาธารณูปโภค ค่าอินเตอร์เน็ต 36,000.00 8,281.80 27,718.20 23.01%
21 ค่าสาธารณูปโภค ค่าไปรษณีย์ 45,000.00 29,302.00 15,698.00 65.12%
รวมค่าสาธารณูปโภค 734,000.00 277,635.09 456,364.91 37.82%
รวมงบประมาณประเภทประจำทั้งสิ้น 3,000,000.00 1,179,164.16 1,820,835.84 39.31%

เอกสารหมายเลข 3: สรุปผลการใช้จ่ายงบพัฒนาตามแผนปฏิบัติการประจำปี

ที่ โครงการตามแผนปฏิบัติการ เงินจัดสรร อนุมัติ เบิกจ่ายจริง คงเหลือ คิดเป็นร้อยละ กลุ่มงานผู้รับผิดชอบ
1 นิเทศ ติดตามและประเมินผล แบบบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน 200,000.00 200,000.00 35,661.00 164,339.00 17.83% นิเทศฯ
2 พัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างศักยภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะที่จำเป็น (3RBC) 50,000.00 50,000.00 0.00 50,000.00 0% นิเทศฯ
3 ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัด สพป.นครปฐม เขต 2 20,000.00 20,000.00 2,934.00 17,066.00 14.67% นิเทศฯ
4 ยกระดับคุณภาพการศึกษาโดยใช้กระบวนการเสริมสร้างเครือข่ายชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 84,000.00 84,000.00 46,183.80 37,816.20 54.98% นิเทศฯ
5 คัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ปี 2568 ระดับจังหวัด 14,400.00 14,400.00 13,580.00 820.00 94.31% ส่งเสริม
6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 73 ปีการศึกษา 2568 272,400.00 272,400.00 263,056.00 9,344.00 96.57% ส่งเสริม
7 ส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 93,000.00 93,000.00 0.00 93,000.00 0% ส่งเสริม
8 ส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว และศูนย์การเรียน 5,000.00 5,000.00 0.00 5,000.00 0% ส่งเสริม
9 ประชากรวัยเรียนได้รับสิทธิและโอกาสทางการศึกษาเท่าเทียมกันจนจบการศึกษาภาคบังคับฯ 5,000.00 5,000.00 3,865.00 1,135.00 77.3% ส่งเสริม
10 ส่งเสริมพัฒนาระบบการจัดทำและตรวจสอบแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรแกนกลาง(ปพ.) 8,200.00 8,200.00 0.00 8,200.00 0% ส่งเสริม
11 พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม 12,000.00 12,000.00 0.00 12,000.00 0% ส่งเสริม
12 ส่งเสริมพัฒนาการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรีนและความปลอดภัยในสถานศึกษา 25,000.00 25,000.00 0.00 25,000.00 0% ส่งเสริม
13 น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาในรัชกาลที่ 10 5,000.00 5,000.00 0.00 5,000.00 0% ส่งเสริม
14 ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษา และศึกษานิเทศก์ ในระยะ 1 ปี 15,000.00 15,000.00 3,010.00 11,990.00 20.07% พัฒน์
15 พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 310,000.00 310,000.00 4,305.00 305,695.00 1.39% พัฒน์
16 ประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา คณะกรรมการบริหารจัดการศึกษาภายใน สพป.นฐ.2 110,000.00 110,000.00 12,150.00 97,850.00 11.05% อำนวยการ
17 พัฒนาคุณภาพระบบการบริหารจัดการ สพป.นฐ.2 10,000.00 10,000.00 0.00 10,000.00 0% อำนวยการ
18 สร้างจิตสำนึกและแรงจูงใจในการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย และพัฒนาภาพแวดล้อมของ สพ. ปนฐ.2 43,000.00 43,000.00 39,100.00 3,900.00 90.93% อำนวยการ
19 พัฒนางานและระบบบริหารจัดการด้านการบริหารงานบุคคล 220,000.00 220,000.00 70,877.00 149,123.00 32.22% บุคคล
20 พัฒนาบุคลากรด้านระบบสารสนเทศทางการศึกษา 90,000.00 90,000.00 0.00 90,000.00 0% ทางไกล
21 บริหารจัดการด้านนโยบายและแผน สพป.นฐ.2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 45,000.00 45,000.00 14,039.00 30,961.00 31.2% แผน
22 นโยบายเร่งด่วน สพฐ. 353,000.00 353,000.00 0.00 353,000.00 0% แผน
รวมงบพัฒนาทั้งสิ้น 1,990,000.00 1,990,000.00 508,760.80 1,481,239.20 25.57%

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ: กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สพป.นครปฐม เขต 2 ที่: ศธ 04059 / พิเศษ
วันที่: 1 มิถุนายน 2569 เรื่อง: รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2569 ไตรมาสที่ 2
เรียน: ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2

เรื่องเดิม: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้กำหนดเป้าหมายเพื่อเป็นเกณฑ์การใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ให้สอดคล้องกับมาตรการเร่งรัดในระดับประเทศ

ข้อเท็จจริง: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ขอรายงานสรุปประเมินความสำเร็จในมาตรการเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2569 ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 สรุปได้ดังนี้: มีงบได้รับจัดสรรทั้งสิ้น 89,373,548.00 บาท, มีการผูกพันงบประมาณ 0.00 บาท และเบิกจ่ายแล้วจริงเป็นเงิน 80,871,057.35 บาท คงเหลือ 8,502,490.65 บาท คิดเป็นร้อยละความสำเร็จการเบิกจ่ายรวมทุกงบทั้งสิ้น 90.49% รายละเอียดจำแนกแต่ละกลุ่มดังตารางแนบ:

ตารางที่ 1: ภาพรวมผลการเบิกจ่ายงบประมาณจำแนกรายงบประมาณ

ประเภทงบ รายการย่อย ได้รับจัดสรร (บาท) เบิกจ่ายแล้ว (บาท) ร้อยละ
งบบุคลากร ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 7,586,500.00 4,518,888.00 59.56%
งบดำเนินงาน งบดำเนินงานรวม 7,050,497.00 4,558,920.62 64.66%
งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง 7,423,100.00 7,413,500.00 99.87%
งบอุดหนุน งบอุดหนุน 50,965,251.00 50,926,566.00 99.92%
งบรายจ่ายอื่น งบรายจ่ายอื่น 16,348,200.00 13,453,182.73 82.29%
รวมภาพรวมทั้งสิ้น 89,373,548.00 80,871,057.35 90.49%

จึงเรียนเสนอรายงานเพื่อโปรดทราบและเผยแพร่ต่อไป

(นางสาวนงค์นุช เสมลับ)

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์